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红河州检察机关开展内部审计工作
时间:2022-03-31  作者:  新闻来源: 【字号: | |

近日,红河州检察院为促进全州检察机关经济事务决策科学化民主化制度化和内部管理规范化法治化,切实发挥内部审计在业务活动、风险管理、内部控制等方面的积极作用,院党组高度重视,及时成立了审计工作领导小组,由州检察院检务督察部牵头,财务装备部配合组织全州检察机关开展内部审计工作。“州检察院统一采购,各院分签合同、分别付款”的方式向社会购买服务,对2020—2021两年财务收支、财务管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规合法性、效益性等进行内部审计,同时协调组织各县市院对财务收支管理等情况进行内部审计。


此次审计突出政治引领、加强审计管理、深化结果运用,充分发挥内部审计在检察管理中的预防性作用,全州两级检察机关将结合审计情况对发现的薄弱环节和不足,及时堵塞制度执行和管理中漏洞,完善《红河州人民检察院内部控制管理制度汇编》《红河州人民检察院内部控制管理手册》等内部控制管理制度机制,进一步促进检察机关执行财经法纪到位、贯彻落实相关制度到位。